《關於加強證券公司信息系統外部接入管理的通知》
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01-24
發布
2015年6月13日,中國證券監督管理委員會對各券商下發《關於加強證券公司信息系統外部接入管理的通知》。
主要內容
《關於加強證券公司信息系統外部接入管理的通知》要求:
一是要求證券公司對信息系統外部接入管理開展自查,全面梳理外部接入情況及業務開展情況,深入排查信息技術風險和業務合規風險。
二是要求證監局對轄區證券公司的自查情況進行核實。
三是要求中國證券業協會制定證券公司信息系統外部接入的規範標準,對證券公司是否符合有關規範標準進行評估認證,並將認證結果報告證監會。
四是重申證券公司使用外部接入信息系統開展證券業務的禁止性要求,督促證券公司充分評估現有信息系統的支撐能力,加大資源投入,定期開展壓力測試,切實防範信息安全事件。
五是要求持續加強對證券公司信息系統外部接入的日常監管,適時組織專項現場檢查工作。對證券公司因信息系統外部接入引發信息安全事件,以及存在為場外配資活動提供便利、直接或者間接參與非法證券活動等情形的,依法採取行政監管措施。
參考鏈接
關於加強證券公司信息系統外部接入管理的通知
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